РЕШЕНИЕ от 08.11.2016 № 8-51—Р «О внесении изменений и дополнений в решение Краснотуранского сельского Совета депутатов № 3-19-Р от 22.12.2015 г. «О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Скачать: Приложение №1
Приложение №1 К решению от 08.11..2016 № 8-51-Р «О внесении изменений и дополнений в решение Краснотуранского сельского Совета депутатов. № 3-19-Р от 22.12.2015 г..
Скачано: 54, размер: 13.0 KB

На основании  ст.184,185 Бюджетного кодекса РФ, ст. 55,56,57,58  Устава сельсовета, Сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

 I. В связи с дополнением  кодов бюджетной классификации  в Решение Краснотуранского сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» от 22.12.2015 года № 3-19-Р внести следующие изменения:

Приложение  № 1 настоящего решения изложить в новой редакции.

II. Контроль над исполнением настоящего решения  оставляю за собой .

III. Решение вступает в законную силу со дня подписания.

Глава Краснотуранского сельсовета                                                                   В.В. Климов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166-П ОТ 29.08.2016г.»О принятии Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет.»

Скачать: Анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы
Анализ объемов финансирования мероприятий,показателей результативности и Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Скачано: 48, размер: 22.0 KB
Скачать: Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет.
Скачано: 43, размер: 22.0 KB
Скачать: Пояснительная записка
Скачано: 54, размер: 14.8 KB

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет.
  2. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправление села Краснотуранск»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                      В.В. Климов

 

Решение № 5-22-Р от 16.02.2016 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2015 год.»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА


16.02.2016 г. РЕШЕНИЕ № 5-22-Р

с. Краснотуранск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Краснотуранский

сельсовет за 2015 год.

Скачать отчет за 12 мес. 2015 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, Краснотуранский сельский Совет депутатов, статьей 7 Устава сельсовета, сельский Совет депутатов,

РЕШИЛ :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2015 год, согласно приложению.

в том числе :

— по доходам в сумме 15909963 рублей 62 копейки

— расходам в сумме 15813307 рублей 95 копеек . Читать далее…

Пояснительная записка № 7 К уточненному бюджету 2015 г.

Пояснительная записка № 7

К уточненному бюджету 2015 г.

ДОХОДЫ

Увеличить   общую сумму доходов на:                                                           200 300,00

В том числе за счет увеличения:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в

местные бюджеты                                                                     100 103 02 230 10 0000 110                 22 900,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

производимый на территории Российской Федерации,

подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами

с учетом установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты                                       100 103 02 250 10 0000 110                22 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений 182 106 01 030 10 0000 110                59 400,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394

Налогового кодекса Российской Федерации 182 106 06 043 10 0000 110                212 500,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов поселений                   802 113 01 995 10 0000 110                7 300,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся

в государственной и муниципальной собственности      802 114 06 025 10 0000 110                26 700,00

Уменьшить   общую сумму доходов на:                                                         150 500,00

В том числе за счет увеличения:

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394

Налогового кодекса Российской Федерации 182 106 06 033 10 0000 110                150 500,00

РАСХОДЫ

Увеличить общую сумму расходов на:                                                            200 300,00

Произвести изменения расходов по разделам:

05»    раздел «Жилищное хозяйство»                                                                 200 300,00

0503 «Благоустройство»

223 – уличное освещение                                                                                        192 000,00

225- Работы ,услуги по содержанию имущества                                                   8 300,00

Прошу внести изменения в бюджетную смету администрации Краснотуранского

сельсовета на текущие расходы по разделам.

«01»    раздел «Общегосударственные расходы»

0102 7640021 121                                                                                         + 10 812,60

211010 – заработная плата                                                                                        + 8 304,60

213000 – начисления на выплаты по оплате труда                                                 + 2 508,00

0104  7640021 244                                                                                              — 104 263,32

212010-Прочие выплаты                                                                                            — 7 000,00

222010-Транспортные услуги                                                                                   — 5 907,00

225020-Работы ,услуги по содержанию имущества                                               — 11 356,32

226000 – Прочие работы и услуги                                                                            — 88 640,00

290020-Прочие расходы                                                                                            — 80 000,00

310000 – приобретение (изготовление)

основных средств                                                                                                       + 88 640,00

0113 7648157 244

222010-Транспортные услуги                                                                                   — 2 279,36

«02»    раздел «Национальная оборона»

0203  7645118 111

211010-заработная плата                                                                                          + 864,44

213000 – начисления на выплаты

по оплате труда                                                                                                         + 3 573,56

221010-Услуги связи                                                                                                 —  4 438,00

«05» раздел «Жилищно-Коммунальное хозяйство»

05017648158 244                                                                                             — 254 251,57

225010- Работы, услуги по содержанию имущества                                              — 232 889,08

290010- Прочие расходы                                                                                            — 21 362,49

05030218151 244

225010- Работы ,услуги по содержанию имущества                                                      + 72 472,08

05030228152 244

225010 -Работы ,услуги по содержанию имущества                                              + 198 227,92

«11» раздел «Физическая культура и спорт»

11020118160 111                                                                                             + 79 281,65

211010 – заработная плата                                                                                        + 15 500,00

213000 – начисления на выплаты по оплате труда                                                 + 19 500,00

223010 — Коммунальные услуги                                                                                — 12 000,00

225010 — Работы ,услуги по содержанию имущества                                             + 70 766,50

226040 — Прочие работы и услуги                                                                             + 900,00

310020- приобретение (изготовление)

основных средств                                                                                                        — 15 384,85

 

Глава сельсовета                                                           В.В.Климов

Гл.бухгалтер                                                                  Е.Г.Данилович

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 г. и плановый период 2017-2018 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37,

Телефон 8(39134) 21-7-70, факс 8(39134) 21-4-93

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципального образования Краснотуранский сельсовет

на 2016 г. и плановый период 2017-2018 г.г.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Краснотуранский сельсовет:

на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей;

 

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

По-прежнему одним из основных направлений бюджетной политики является обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, сохранение их финансовой устойчивости. Реализация данного направления обеспечивается в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» (далее — подпрограмма) государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами Красноярского края».

Формирование объема и структуры расходов муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов осуществлялось на основе базового объема расходов местных бюджетов 2015 года с учетом:

— перечня вопросов местного значения муниципальных районов, городских и сельских поселений, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Читать далее…

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Программа

муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования Краснотуранский сельсовет

 

на 2016 год и  плановый период 2017-2018 годов

№ п/п

Внутренние заимствования

(привлечение/ погашение)

Сумма на 2016 год

Сумма на 2017 год

Сумма на 2018 год

1

2

3

4

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

1.1

получение

0,0

0,0

0,0

1.2

погашение

0,0

0,0

0,0

2

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета

0,0

0,0

0,0

2.1

получение

0,0

0,0

0,0

2.2

погашение

0,0

0,0

0,0

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района за 2015 год

Оценка ожидаемого исполнения  бюджета Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района за 2015 год
рублей
Уточненный план  бюджета Ожидаемое исполнение бюджета  за 2015 год
1 2 3
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 8 838 846,25 8 838 846,25
Безвозмездные поступления 6 667 694,00 6 667 694,00
Итого доходов 15 506 540,25 15 506 540,25
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 5 170 076,69 5 170 076,69
Национальная оборона 451 400,00 451 400,00
Национальная экономика 1 170 520,00 1 170 520,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 299 110,81 6 299 110,81
Здравоохранение 22 400,00 22 400,00
Физическая культура и спорт 1 528 395,11 1 528 395,11
Межбюджетные трансферты 1 329 676,00 1 329 676,00
Итого расходов 15 971 578,61 15 971 578,61
ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА — 465 038,36 -465 038,36
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 465 038,36 465 038,36
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 465 038,36 465 038,36
Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 465 038,36 465 038,36
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 465 038,36 465 038,36
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 465 038,36 465 038,36
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 465 038,36 465 038,36

Решение № 3-17-Р от от 22.12.2015 «О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2015 г.                                              с. Краснотуранск                                              № 3-17-Р

«О бюджете Муниципального образования

Краснотуранский сельсовет на 2016 год

и плановый период 2017-2018годов»

Скачать приложения к решению (128 кб)

Скачать пояснительную записку (37 кб)

Скачать бюджетную смету (12,1 кб)


На основании ст.184, 185 Бюджетного кодекса РФ, ст. 55, 56, 57, 58 Устава сельсовета, сельский Совет депутатов решил:

1.Утвердить проект бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2016год и плановый период 2017-2018г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные  характеристики бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Муниципального образования  Краснотуранского сельсовета в сумме 14 141 700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме 14 141 700,00 рубля

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский       сельсовет  в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме   15 008 685,00 рублей      на 2017 год и в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год;

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 15 008 685,00 рублей      на 2017 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 367 585,00 рублей в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 782 479,00 рублей;

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год в сумме 0 рублей.

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей  и на 2018 год в сумме 0 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет и закреплённые за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования Краснотуранский сельсовет согласно приложению 3 к настоящему решению.


Статья 3. Доходы бюджета сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

1. Утвердить доходы бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов расходов бюджета сельсовета по бюджетной классификации Российской Федерации.

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения:

  1. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению;
  2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
  3. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2017-2018  годы согласно приложению № 7 к настоящему решению;
  4. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
  5. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
    на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 9
    к настоящему решению.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2016 году.

Установить, что администрация Муниципальное образование  Краснотуранский сельсовет вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой краевыми казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Законом и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности

казенных учреждений  и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного  бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств районного бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета;

3) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной  программы Краснотуранского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

6) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2016 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексированные в 2009,2011,2013,2015 годах увеличиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 года;

в плановом периоде 2016-2017 годов) на коэффициент, равный 1.

Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих.

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в 2016 г. и плановом периоде 2017-2018 г. составляет в бюджете М.О. Краснотуранский сельсовет 7 человек.

Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных  учреждений.

Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 года;

в плановом периоде 2016-2017 годов) на коэффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями в 2016 году.

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в муниципальной собственности, осуществляемой муниципальными учреждениями, направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход  бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества местные казённые учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет о фактическом их поступлении. Информация предоставляется нарастающим итогом  начала текущего финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.

Главные  распорядители средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет на основании информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей иной доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого финансирования.

Территориальный отдел казначейства по Краснотуранскому району осуществляет зачисления денежных средств на лицевые счета соответствующих местных казённых учреждений, открытые в казначействе Краснотуранского района, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

Статья 10.  Особенности исполнения бюджета в 2016 году.

1. Установить, что неиспользованные по  состоянию на 1 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселения за счет средств федерального и краевого бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2016 года.

Статья 11.   Резервный фонд.

1. Установить, что в расходной части бюджета муниципального

образования  Краснотуранский  сельсовет предусматривает резервный фонд Администрации Краснотуранского сельсовета на 2016 год  и плановый период 2017-2018 годов в сумме 50000,00 рублей ежегодно.

Статья 12. Дорожный фонд.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в сумме 505 100,00 рублей, на 2017 год в сумме 405 100,00 рублей, на 2018 год в сумме 418 300,00 рублей.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Муниципального образования Краснотуранский сельсовет.

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Муниципального образования Краснотуранский сельсовет.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Краснотуранский сельсовет по долговым обязательствам муниципального образования Краснотуранский сельсовет:

на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Краснотуранский сельсовет в сумме:

4 757 850,00 рублей на 2016 год;

5 007 550,00 рублей на 2017 год;

5 273 200,00 рублей на 2018 год.

3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Краснотуранский сельсовет в валюте Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава

Краснотуранского сельсовета                                          В.В. Климов

Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета». Паспорт.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета «

Скачать приложение к программе


Наименование  муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Краснотуранского сельсовета

Соисполнители 
мероприятий 
Программы:

Администрация Краснотуранского сельсовета, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов). Муниципальное унитарное предприятие «Служба Благоустройства»

Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

1. Уличное освещение;

2.Автомобильные  дороги общего пользования местного значения;

3.Содержание мест захоронения;

4.Прочие мероприятия по благоустройству

5. Озеленение;

Цели муниципальной Программы

-Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог.

-Содержание уличного освещения;

-Содержание  мест захоронения;

-Содержание объектов озеленения;

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории ;

Задачи  муниципальной программы

—  организация благоустройства территории поселения;

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета;

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории;

—     рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства  поселения

Этапы сроки реализации муниципальной  программы

2014-2018 годы

Целевые индикаторы

— доля домовладений, обеспеченных уличным освещением;

-увеличение протяженности дорог, в отношении которых проведён текущий ремонт;

— уборка аварийных и старых деревьев в черте села;

— декоративная обрезка деревьев и кустарников;

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной

программы

общий объем финансирования Программы составляет 27 525 486рублей:

-2014 год — 5 355 949 рублей

-2015 год — 6 138 675 рублей

-2016 год — 5 140 804 рублей

-2017 год — 5 315 504 рублей

-2018 год — 5 574 554 рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Природно-климатические условия и географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов .В настоящее время население поселения составляет 6.2 тыс. чел. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1) организация благоустройства территории поселения;

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, решается следующими задачами:

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

— организация благоустройства территории поселения;

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к территории;

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1. —   мероприятия по ремонту детских площадок;

2. —   мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

3. —   мероприятия по санитарной очистке территории;

4. —   мероприятия по скашиванию травы в летний период;

5. —   мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;

6. — мероприятия по текущему ремонту памятников погибшим во время ВОВ.

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1. —  мероприятия по содержанию дорог общего пользования, пешеходных дорожек;

2. —  мероприятия по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилфонда;

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по пяти показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.2.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.2.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования,  недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.2.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по вывозу несанкционированных свалок, на территории кладбища, установка контейнеров.

2.2.4.Содержание автомобильных дорог:

Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии в течение всего года (с учётом сезона). Обеспечение выполнения комплекса работ на всем протяжении по уходу за дорогами, по профилактике и устранению мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

2.2.5.Прочие мероприятия по благоустройству

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы — Администрация Краснотуранского сельсовета.

Реализация ведомственной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Исполнитель Программы – Администрация Краснотуранского сельсовета:

— ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

— осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

4. Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации программы

Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы характеризует уровень достижения целевых показателей (приложение №1). Результат эффективной реализации мероприятий (приложение №2) и программы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.

Раздел 5.Срок реализации Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы. Источником финансирования Программы являются средства бюджета Администрации Краснотуранского сельсовета  и участие в Краевых программах и грантах.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 27 525 486 рублей, в том числе по годам:

2014 год — 5 355 949 рублей

2015 год — 6 138 675 рублей

2016 год — 5 140 804 рублей

2017 год — 5 315 504 рублей

2018 год — 5 574 554 рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Администрации Краснотуранского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы представлена     в приложении № 3 к Программе, ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы  приложение № 4 к Программе.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

—      повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства;

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства;

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.