Решение № 3-17-Р от от 22.12.2015 «О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2015 г.                                              с. Краснотуранск                                              № 3-17-Р

«О бюджете Муниципального образования

Краснотуранский сельсовет на 2016 год

и плановый период 2017-2018годов»

Скачать приложения к решению (128 кб)

Скачать пояснительную записку (37 кб)

Скачать бюджетную смету (12,1 кб)


На основании ст.184, 185 Бюджетного кодекса РФ, ст. 55, 56, 57, 58 Устава сельсовета, сельский Совет депутатов решил:

1.Утвердить проект бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2016год и плановый период 2017-2018г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные  характеристики бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Муниципального образования  Краснотуранского сельсовета в сумме 14 141 700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме 14 141 700,00 рубля

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский       сельсовет  в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме   15 008 685,00 рублей      на 2017 год и в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год;

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 15 008 685,00 рублей      на 2017 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 367 585,00 рублей в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 782 479,00 рублей;

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год в сумме 0 рублей.

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей  и на 2018 год в сумме 0 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет и закреплённые за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального образования Краснотуранский сельсовет согласно приложению 3 к настоящему решению.


Статья 3. Доходы бюджета сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

1. Утвердить доходы бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов расходов бюджета сельсовета по бюджетной классификации Российской Федерации.

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения:

  1. распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению;
  2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
  3. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2017-2018  годы согласно приложению № 7 к настоящему решению;
  4. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
  5. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
    на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 9
    к настоящему решению.

Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2016 году.

Установить, что администрация Муниципальное образование  Краснотуранский сельсовет вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в настоящее решение:
1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой краевыми казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Законом и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности

казенных учреждений  и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного  бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств районного бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета;

3) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной  программы Краснотуранского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

6) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2016 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексированные в 2009,2011,2013,2015 годах увеличиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 года;

в плановом периоде 2016-2017 годов) на коэффициент, равный 1.

Статья 7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих.

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в 2016 г. и плановом периоде 2017-2018 г. составляет в бюджете М.О. Краснотуранский сельсовет 7 человек.

Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных  учреждений.

Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 года;

в плановом периоде 2016-2017 годов) на коэффициент, равный 1.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых казенными учреждениями в 2016 году.

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в муниципальной собственности, осуществляемой муниципальными учреждениями, направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход  бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества местные казённые учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют информацию главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет о фактическом их поступлении. Информация предоставляется нарастающим итогом  начала текущего финансового года с указанием поступлений в текущем месяце.

Главные  распорядители средств бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет на основании информации о фактическом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей иной доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием даты предполагаемого финансирования.

Территориальный отдел казначейства по Краснотуранскому району осуществляет зачисления денежных средств на лицевые счета соответствующих местных казённых учреждений, открытые в казначействе Краснотуранского района, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

Статья 10.  Особенности исполнения бюджета в 2016 году.

1. Установить, что неиспользованные по  состоянию на 1 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселения за счет средств федерального и краевого бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2016 года.

Статья 11.   Резервный фонд.

1. Установить, что в расходной части бюджета муниципального

образования  Краснотуранский  сельсовет предусматривает резервный фонд Администрации Краснотуранского сельсовета на 2016 год  и плановый период 2017-2018 годов в сумме 50000,00 рублей ежегодно.

Статья 12. Дорожный фонд.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год в сумме 505 100,00 рублей, на 2017 год в сумме 405 100,00 рублей, на 2018 год в сумме 418 300,00 рублей.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Муниципального образования Краснотуранский сельсовет.

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Муниципального образования Краснотуранский сельсовет.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Краснотуранский сельсовет по долговым обязательствам муниципального образования Краснотуранский сельсовет:

на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей;

на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образования Краснотуранский сельсовет 0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Краснотуранский сельсовет в сумме:

4 757 850,00 рублей на 2016 год;

5 007 550,00 рублей на 2017 год;

5 273 200,00 рублей на 2018 год.

3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Краснотуранский сельсовет в валюте Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава

Краснотуранского сельсовета                                          В.В. Климов

Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета». Паспорт.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета «

Скачать приложение к программе


Наименование  муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснотуранского сельсовета

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Краснотуранского сельсовета

Соисполнители 
мероприятий 
Программы:

Администрация Краснотуранского сельсовета, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов). Муниципальное унитарное предприятие «Служба Благоустройства»

Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

1. Уличное освещение;

2.Автомобильные  дороги общего пользования местного значения;

3.Содержание мест захоронения;

4.Прочие мероприятия по благоустройству

5. Озеленение;

Цели муниципальной Программы

-Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог.

-Содержание уличного освещения;

-Содержание  мест захоронения;

-Содержание объектов озеленения;

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории ;

Задачи  муниципальной программы

—  организация благоустройства территории поселения;

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета;

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории;

—     рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства  поселения

Этапы сроки реализации муниципальной  программы

2014-2018 годы

Целевые индикаторы

— доля домовладений, обеспеченных уличным освещением;

-увеличение протяженности дорог, в отношении которых проведён текущий ремонт;

— уборка аварийных и старых деревьев в черте села;

— декоративная обрезка деревьев и кустарников;

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной

программы

общий объем финансирования Программы составляет 27 525 486рублей:

-2014 год — 5 355 949 рублей

-2015 год — 6 138 675 рублей

-2016 год — 5 140 804 рублей

-2017 год — 5 315 504 рублей

-2018 год — 5 574 554 рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Природно-климатические условия и географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов .В настоящее время население поселения составляет 6.2 тыс. чел. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

1) организация благоустройства территории поселения;

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, решается следующими задачами:

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

— организация благоустройства территории поселения;

— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к территории;

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1. —   мероприятия по ремонту детских площадок;

2. —   мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

3. —   мероприятия по санитарной очистке территории;

4. —   мероприятия по скашиванию травы в летний период;

5. —   мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;

6. — мероприятия по текущему ремонту памятников погибшим во время ВОВ.

Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1. —  мероприятия по содержанию дорог общего пользования, пешеходных дорожек;

2. —  мероприятия по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилфонда;

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей:

— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения.

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия:

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения;

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по пяти показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.2.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.2.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования,  недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.2.3. Содержание мест захоронения

Мероприятия по вывозу несанкционированных свалок, на территории кладбища, установка контейнеров.

2.2.4.Содержание автомобильных дорог:

Содержание автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии в течение всего года (с учётом сезона). Обеспечение выполнения комплекса работ на всем протяжении по уходу за дорогами, по профилактике и устранению мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

2.2.5.Прочие мероприятия по благоустройству

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

3. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы — Администрация Краснотуранского сельсовета.

Реализация ведомственной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Исполнитель Программы – Администрация Краснотуранского сельсовета:

— ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

— осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

4. Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации программы

Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы характеризует уровень достижения целевых показателей (приложение №1). Результат эффективной реализации мероприятий (приложение №2) и программы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.

Раздел 5.Срок реализации Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы. Источником финансирования Программы являются средства бюджета Администрации Краснотуранского сельсовета  и участие в Краевых программах и грантах.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 27 525 486 рублей, в том числе по годам:

2014 год — 5 355 949 рублей

2015 год — 6 138 675 рублей

2016 год — 5 140 804 рублей

2017 год — 5 315 504 рублей

2018 год — 5 574 554 рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Администрации Краснотуранского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы представлена     в приложении № 3 к Программе, ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы  приложение № 4 к Программе.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

—      повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства;

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства;

-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его благоустройства.

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, на территории с. Краснотуранск»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры, спорта, на территории с. Краснотуранск»

Паспорт

Муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта, на территории с. Краснотуранск»

Скачать приложения №№ 1-4 к программе

Наименование муниципальной программы

Развитие физической культуры, спорта, на

территории с. Краснотуранск»

Ответственный

Исполнитель муниципальной

программы

Администрация Краснотуранского сельсовета,

Соисполнители  Программы

Структура муниципальной программы,

перечень программ,

отдельных мероприятий (при наличии)

«Содержание казенного учреждения спортивный комплекс «Орбита»

Цели муниципальной программы

Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения; приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи  муниципальной программы

Организация спортивно-массовой работы по месту жительства; организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий совместно с учебными заведениями ;

создание материально-технической базы для развития спорта в поселении; пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и наркомании путём привлечения большего количества детей и подростковой молодежи в занятия физической культурой и спортом;

Этапы и сроки

реализации муниципальной программы

2014-2018 годы

Целевые индикаторы

Единовременная пропускная способность спортивного сооружения (увеличение                              до 16 тыс. человек в 2016 году);

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы,                       в общей численности населения,  (увеличение до 2 % в 2016 году);

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (увеличение до 1,4,0 % в 2016 году);

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (увеличение до 1,8% в 2016 году);

Количество жителей, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта (увеличение до 4,0 тыс. человек в 2016 году)

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 9 815 055 рублей

в т.ч.:

— 2014 году всего 1 690 687рублей

— 2015 году всего 1 484 719рублей

— 2016 году всего 2 096 753рублей

— 2017 году всего 2 271 448рублей

— 2018 году всего 2 271 448рублей

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения позволит комплексно подойти к решению задач, в полной мере эффективно решать проблемы по развитию физкультуры и спорта по месту жительства граждан, организации пропаганды физической культуры и спорта. Также, программа поможет решить часть задач по созданию условий для роста самосознания населения и обеспечения социальной стабильности, создать основу для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.

В последние годы в сельском поселении отмечено повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения (далее — программа) предусматривает дальнейшее развитие массового спорта на территории сельского поселения, увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории сельского поселения.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем по физическому развитию жителей сельского поселения, прежде всего детей и подростковой молодёжи, путём обеспечения условиями развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, за счёт средств бюджета сельского поселения.

2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы

Целью программы является повышение роли физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовых видов спорта на территории сельского поселения, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач:

— Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения.

— содействие в занятиях физической культурой и спортом, развитие мотивации для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства.

— создание материально-технической базы для развития и спорта в поселении;

— пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и наркомании путём привлечения большего количества детей и подростковой молодежи в занятия физической культурой и спортом;

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели программы, являются:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения,  (увеличение с1,3 % в 2012 году до 2,0 % в 2016 году);

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (увеличение с 1,2 % в 2012 году до 1,4 % в 2016 году);

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (увеличение с 15,0 тыс. человек в 2012 году до 16,0 тыс. человек в 2016 году);

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (увеличение с 1,2 % в 2012 году до 1,8% в 2016 году);

Количество жителей, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта (увеличение  с 1,5 тыс. человек до 45,0 тыс. человек в 2016 году). Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.

3.Механизм реализации подпрограммы

1. Реализацию подпрограммы осуществляют:

Администрация Краснотуранского сельсовета, Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее — мероприятия подпрограммы).

4. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов

Реализация мероприятий подпрограмме позволит достичь в 2014 — 2018 годах следующих результатов:

увеличение доли граждан Красноярского края занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения,                           занятого в экономике до 2,0 % в 2016 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов              до 1,4 % в 2016 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 16,0 тыс. человек в 2016 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 1,8% в 2016 году;

увеличение количества жителей поселения, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта до 4,0 тыс. человек в 2016 году.

5. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы представлена     в приложении № 4 к Программе, Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приложение №3.

6. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы составляет за счет средств местного бюджета – 9 815 055 рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год –за счет средств местного бюджета – 1 690 687 рублей

2015 год –за счет средств местного бюджета – 1 484 719рублей;

2016 год –за счет средств местного бюджета – 2 096 753рублей;

2017 год –за счет средств местного бюджета – 2 271 448рублей.

2018 год – за счет средств  местного бюджета  – 2 271 448рублей

7. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность программы

 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: увеличить долю граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения до 2,5 %;увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности до 5,2 тыс. человек Реализация Программы будет способствовать: формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта; развитию детско-юношеского спорта;

Решение № 2-7-р от 19.11.2007 г. «Об утверждении проекта решения Краснотуранского сельского Совета депутатов «О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2016 год и плановый период 2017-2018годов»»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Краснотуранск

19.11.2015                                                                            № 2-7-Р

Скачать приложение к проекту № 4

Скачать приложение к проекту № 8

Скачать приложение к проекту № 9 (ЦСР,ВР,РП)

Об утверждении проекта решения Краснотуранского

сельского Совета депутатов «О бюджете Муниципального

образования  Краснотуранский сельсовет на 2016 год

и плановый период 2017-2018годов»

На основании ст.184, 185 Бюджетного кодекса РФ, ст. 55, 56, 57, 58 Устава сельсовета, сельский Совет депутатов решил:

1.Утвердить проект бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на 2016год и плановый период 2017-2018г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные  характеристики бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Муниципального образования  Краснотуранского сельсовета в сумме 14 141 700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме 14 141 700,00 рубля

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский       сельсовет  в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Муниципального образования  Краснотуранский сельсовет в сумме   15 008 685,00 рублей      на 2017 год и в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год;

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  в сумме 15 008 685,00 рублей      на 2017 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 367 585,00 рублей в сумме 15 954 879,00 рублей на 2018 год, в т.ч. условно утвержденные расходы – 782 479,00 рублей;

3)  дефицит бюджета муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год в сумме 0 рублей.

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   муниципального образования  Краснотуранский сельсовет  на  2017 год в сумме 0 рублей  и на 2018 год в сумме 0 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Читать далее…

Отчет об исполнении бюджета за 3 месяца 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 3 месяца 2015г.
  0503117
Дата 01.04.2015
Наименование  финансового органа                       Краснотуранский сельсовет поОКПО  
Наименование публично-правового образования Глава по БК 802
Периодичность: Квартальная,годовая, месячная по ОКАТО  
Единица измерения: руб    
  383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета — Всего 10 X 14440376,25 3889503,68 14051472,57
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 9136346,25 1785989,68 7350356,57
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 7512000,00 1519642,48 5992357,52
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 7512000,00 1519642,48 5992357,52
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110      
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110      
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02030 01 0000 110      
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02040 01 0000 110      
АКЦИЗЫ по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 356300,00 114684,29 241615,71
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 109000,00 38772,73 70227,27
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 4100,00 868,92 3231,08
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 238600,00 77570,35 161029,65
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 4600,00 -2527,71 7127371
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000  00 0000 000 3900,00 609,70 3290,30
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000  01 0000 110      
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010  01 0000 110      
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 03020  01 0000 110      
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 361000,00 24111,06 336888,94
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110      
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110      
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 10 000 1 06 06000 00 0000 110 479000,00 106270,52 372729,48
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 239500,00 31955,35 207544,65
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110      
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 239500,00 74315,17 165184,83
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110      
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000      
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110      
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110      
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 10 000 1 09 04053 10 0000 110      
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 361146,25 9702,47 351443,78
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 286500,00   286500,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 10 00 0000 120      
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 13 10 0000 120 74000,00 9702,47 64297,53
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений {за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120      
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120      
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 646,25   646,25
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 10 000 1 11 07015 10 0000 120      
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 10000,00 9890,21 109,79
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130      
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130      
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 10 000 1 13 01995 10 0000 130      
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10    000 1 14 00000 00 0000 000 51000,00 578,95 50421,05
Доходы   от   продажи   земельных   участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10    000 1 14 06000 00 0000 430 46000,00 578,95 45421,05
Доходы    от   продажи   земельных   участков, государственная собственность на  которые  не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430      
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 000 1 14 0601310 0000 430      
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений(за исключением имущества  муниципальных автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02053 10 0000 410 5000,00   5000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16  00000 00 0000 000   500,00 -500
Денежные взыскания (штрафы,) установленные законом субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 16 51000 00 0000 140   500,00 -500
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140      
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140      
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 2000,00   2000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 00 0000 180      
Средства самообложения граждан 10 000 1 17 14000 00 0000 180      
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 17 14030 10 0000 180      
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 5304030,00 2103514,00 3200516,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 5304030,00 2103514,00 3200516,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 3414000,00 1958714,00 1455286,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 2711 151 1763100,00 1546004,00 217096,00
Дотации на реальзацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 10 000 2 02 01001 10 2712 151 1650900,00 412710,00 1238190,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 10 000 2 02 01003 10 0000 151      
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 499200,00 124800,00 374400,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151      
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 0301510 0000151      
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 1390830,00 20000,00 1370830,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151      
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10 000 2 02 04999 10 0000 151      
2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета-всего 200 X 14905414,61 2415839,54 12489575,07
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 4774866,00 886370,18 3888495,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 145510,67 511813,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 145510,67 511813,33
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 657324,00 145510,67 511813,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 657324,00 145510,67 511813,33
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 504857,00 106259,00 398598
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 152467,00 39251,67 113215,33
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 4010042,00 720859,51 3289182,49
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 4010042,00 720859,51 3289182,49
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 3793508,00 696864,58 3096643,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 2724658,00 543618,55 2181039,45
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 2082994,00 397593,45 1685400,55
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 12600,00 1400,00 11200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 629064,00 146625,10 482438,9
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 904350,00 142597,68 761752,32
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 108326,00 18905,93 89420,07
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 9000,00   9000,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 266844,00 82155,01 184688,99
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 181200,00 4500,00 176700,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 338980,00 36944,67 302035,33
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 164500,00 10648,35 153851,65
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 216534,00 24087,00 192447
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 37954,00   37954
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 178580,00 24087,00 154493,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 70000,00 20000,00 50000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 70000,00 20000,00 50000,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 70000,00 20000,00 50000,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 70000,00 20000,00 50000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 37500,00   37500,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 37500,00   37500,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 20000,00   20000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220      
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 20000,00   20000,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290      
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 17500,00   17500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 17500,00   17500,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 499200,00 115872,74 383327,26
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 499200,00 115872,74 383327,26
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 499200,00 115872,74 383327,26
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 475527,00 115872,74 383327,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 461261,00 108356,74 352904,26
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 354271,00 83223,30 271047,70
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 106990,00 25133,44 81856,56
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 14266,00 7516,00 6750,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 6750,00   6750,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7516,00 7516,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 23673,00   23673,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 22179,00   22179,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1494,00   1494,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 1170520,00   1170520,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 1170520,00   1170520,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 1170520,00   1170520,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 1170520,00   1170520,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 1170520,00   1170520,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 1170520,00   1170520,00
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226      
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300      
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310      
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 5677139,61 693469,91 4983669,70
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 457464,61   457464,61
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 457464,61   457464,61
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 457464,61   457464,61
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 436102,12   436102,12
Работы, услуго по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 436102,12   436102,12
Прочие расходы 200 000 0501 0000000 000 290 21362,49   21362,49
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300      
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310      
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 5219675,00 693469,91 4526205,09
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 5219675,00 693469,91 4526205,09
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 5219675,00 693469,91 4526205,09
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 5219675,00 693469,91 4526205,09
Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 000 222      
Коммунальные услуго 200 000 0503 0000000 000 223 883630,00 341885,56 541744,44
Работы, услуга по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 1260000,00 95059,86 1164940,14
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 3076045,00 256524,49 2819520,51
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300      
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310      
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 22400,00   22400,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00   22400,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00   22400,00
Расходы 200 000 0909 0000000 000 200 22400,00   22400,00
Оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 22400,00   22400,00
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 22400,00   22400,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 1432719,00 387984,71 1044734,29
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1432719,00 387984,71 1044734,29
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1432719,00 387984,71 1044734,29
Расходы 200 000 1102 0000000 000 200 1373309,00 382218,71 1044734,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 210 947329,00 197100,85 750228,15
Заработная плата 200  000 1102 0000000 000 211 727595,00 138953,53 588641,47
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 213 219734,00 58147,32 161586,68
Оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 421480,00 185117,86 236362,14
Услуги связи 200 000 1102 0000000 000 221 7200,00 1017,16 6182,84
Коммунальные услуги 200 000 1102 0000000 000 223 387280,00 179100,70 208179,3
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1102 0000000 000 225 23000,00 5000,00 18000
Прочие работы, услуги 200 0001102 0000000 000 226 4000,00   4000,00
Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 4500,00   4500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 59410,00 5766,00 5453644
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 47000,00   47000
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1102 0000000 000 340 12410,00 5766,00 6644,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 1328570,00 332142,00 996428,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1328570,00 332142,00 996428,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1328570,00 332142,00 996428,00
Расходы 200 000 1403 0000000 000 200 1328570,00 332142,00 996428,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 1328570,00 332142,00 996428,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 1328570,00 332142,00 996428,00
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -465038,36 1473664,14 X

Решение №22-173-Р от 10.02.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Краснотуранского сельского Совета депутатов № 21-162-Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2015 год и плановый период 2016»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

10.02.2015 г.                        с. Краснотуранск                                    №22-173-Р

О внесении изменений и дополнений в решение

Краснотуранского сельского Совета депутатов № 21-162-Р

от 19.12.2014 г. «О бюджете Муниципального образования

Краснотуранский   сельсовет на 2015 год и плановый период 2016-2017годов»

На основании  ст.184,185 Бюджетного кодекса РФ, ст. 55,56,57,58  Устава сельсовета, Сельский Совет депутатов

Скачать приложения к корректировке бюджета

РЕШИЛ:

I. Внести в решение Краснотуранского  Сельского Совета депутатов « О бюджете Муниципального образования Краснотуранский сельсовет на 2015  и    плановый     период    2016-2017    годов» от 19.12.2014 г. № 21-162-Р  следующие изменения:

В п 1.1 ст 1.

Цифры «13 623 730,00 »  заменить цифрами «14 440 376,25».

В п 1.2. ст 1.

Цифры «13 623 730,00 » заменить цифрами «14 905 414,61».

В ст. 1

добавить п.п. 3. следующего содержания:

дефицит бюджета 465038 руб. 36 коп.,

источники финансирования дефицита бюджета – 465038,36 (Приложение 1)

Приложение № 4,5,6, 10 изложить в новой редакции согласно приложений № 4,5,6, 10 к настоящему решению.

II. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

III. Решение вступает в законную силу в день следующий, за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

IV. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой .

Глава сельсовета                                   В.В. Климов

Отчет об исполнении бюджета за 12 месяцев 2014 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 12 месяцев 2014г.
0503117
Дата 01.01.2015
Наименование  финансового органа                       Краснотуранский сельсовет поОКПО
Наименование публично-правового образования Глава по БК 802
Периодичность: Квартальная,годовая, месячная по ОКАТО
Единица измерения: руб
383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета — Всего 10 X 16449688,26 16573309,14 -123620,88
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 8951380,26 9171496,14 -220115,88
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 7046000,00 7284159,21 -238159,21
Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 7046000,00 7284159,21 -238159,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 7046000,00 7211177,94 -238159,21
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 13050,93
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02030 01 0000 110 59930,34
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 0001 01 02040 01 0000 110
АКЦИЗЫ по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 424100,00 314347,55 109752,45
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 155200,00 118640,10 36559,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 3200,00 2672,40 527,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 251300,00 203244,25 48055,75
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 14400,00 -10209,21 24609,21
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000  00 0000 000 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000  01 0000 110 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010  01 0000 110 2812,70 2812,70 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10 000 1 05 03020  01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 1 06 00000 00 0000 000 337798,00 351818,11 -14020,11
Налог на имущество физических лиц 10 000 1 06 01000 00 0000 110 337798,00 351818,11 -14020,11
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 01030 10 0000 110 337798,00 351818,11 -14020,11
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 10 000 1 06 06000 00 0000 110 589457,24 612391,08 -22933,84
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06010 00 0000 110 339457,24 491978,87 -152521,63
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06013 10 0000 110 339457,24 491978,87 -152521,63
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 1 06 06020 00 0000 110 250000,00 120412,21 129587,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 10 000 1 06 06023 10 0000 110 250000,00 120411,21 129587,79
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 1 09 00000 00 0000 000
Налоги на имущество 10 000 1 09 04000 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 10 000 1 09 04053 10 0000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 484594,03 523747,74 -39153,71
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 10 00 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 000 1 11050 13 10 0000 120 286500,00 321619,35 -35119,35
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений {за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05030 00 0000 120 185801,34 189835,70 -4034,36
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05035 10 0000 120 185801,34 189835,70 -4034,36
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 10 000 1 11 07010 00 0000 120 12292,69 12292,69 0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 10 000 1 11 07015 10 0000 120 12292,69 12292,69 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 6258,29 7132,29 -874,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01000 00 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 1 13 01990 00 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 10 000 1 13 01995 10 0000 130 6258,29 7132,29 -874,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы   от   продажи   земельных   участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 14 06000 00 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы    от   продажи   земельных   участков, государственная собственность на  которые  не разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в фаницах поселений 10 000 1 14 0601310 0000 430 56000,00 56883,46 -883,46
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений(за исключением имущества  муниципальных автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 14 02053 10 0000 410
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 1 16  00000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 16 90050 10 0000 140
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 4360,00 18204,00 -13844,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10 000 1 17 05050 00 0000 180 13844,00 -13844,00
Средства самообложения граждан 10 000 1 17 14000 00 0000 180 4360,00 4360,00 0,00
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 10 000 1 17 14030 10 0000 180 4360,00 4360,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 7498308,00 7401813,00 96495,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 7498308,00 7401813,00 96495,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 01000 00 0000 151 4534295,00 4437800,00 96495,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 2 02 01001 10 2711 151 369700,00 369700,00 0,00
Дотации на реальзацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 10 000 2 02 01001 10 2712 151 1952800,00 1952800,00 0,00
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 10 000 2 02 01003 10 0000 151 2211795,00 2115300,00 96495,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 000 2 02 03000 00 0000 151 481254,00 481254,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 03015 00 0000 151 481254,00 481254,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10 000 2 02 0301510 0000151 481254,00 481254,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 04000 00 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 2 02 04999 00 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10 000 2 02 04999 10 0000 151 2482759,00 2482759,00 0,00
2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета-всего 200 X 17137521,15 16796103,67 341417,48
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 4580666,30 4257748,40 322917,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 648426,65 8897,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 657324,00 648426,65 8897,35
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 657324,00 648426,65 8897,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 657324,00 648426,65 8897,35
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211 504857,00 498621,51 6235,49
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213 152467,00 149805,14 2661,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 3816936,97 3536645,75 280291,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 3816936,97 3536645,75 280291,22
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 3816936,97 3536645,75 280291,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 2761782,00 2673074,87 88707,13
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 2116779,00 2065462,38 51316,62
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 15400,00 8400,00 7000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 629603,00 599212,49 30390,51
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 724521,28 617143,70 107377,58
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 108325,00 83402,90 24922,1
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 3200,00 3200,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 278068,00 252809,67 25258,33
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 98911,14 96561,14 2350,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 236017,14 181169,99 54847,15
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 118792,69 46751,76 72040,93
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 211841,00 199675,42 12165,58
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 77261,00 74268,62 2992,38
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 134580,00 125406,80 9173,20
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 33729,29 33729,29
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 33729,29 33729,29
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 33729,29 33729,29
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 33729,29 33729,29
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 72676,00 72676,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 72676,00 72676,00 0,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 72676,00 72676,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 15000,00 15000,00 0,00
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 15000,00 15000,00 0,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 40000,00 40000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 17676,00 17676,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 17676,00 17676,00 0,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 481254,00 481254,00 0,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 481254,00 481254,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210 440023,62 440023,62 0,00
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211 322109,23 322109,23 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213 117914,39 117914,39 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220 14037,00 14037,00 0,00
Услуги связи 200 000 0203 0000000 000 221 6750,00 6750,00 0,00
Коммунальные услуги 200 000 0203 0000000 000 223 7287,00 7287,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300 27193,38 27193,38 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310 25699,38 25699,38 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340 1494,00 1494,00 0,00
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 529417,00 529417,00 0,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 529417,00 529417,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 482523,05 482523,05 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 477917,00 477917,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0000000 000 226 4606,05 4606,05 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 46893,95 46893,95 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 46893,95 46893,95 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 8596500,89 8580110,39 16390,50
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1433361,49 1416970,99 0,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 1433361,49 1416970,99 0,00
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200 1433361,49 1416970,99 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220 588110,11 572535,99 15574,12
Работы, услуго по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225 588110,11 572535,99 15574,12
Прочие расходы 200 000 0501 0000000 000 290 816,38 816,38
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 844435,00 844435,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 844435,00 844435,00 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 7163139,40 7163139,40 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 7163139,40 7163139,40 0,00
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 7163139,40 7163139,40 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220 5353139,40 5221078,27 132061,13
Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 000 222
Коммунальные услуго 200 000 0503 0000000 000 223 685029,00 835029,00 -150000,00
Работы, услуга по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225 1200000,00 1040224,78 159775,22
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226 3468110,40 3345824,49 122285,91
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300 1810000,00 1942061,13 -132061,13
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310 1810000,00 1942061,13 -132061,13
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 22400,00 22400,00 0,00
Расходы 200 000 0909 0000000 000 200 22400,00 22400,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0909 0000000 000 220 22400,00 22400,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0909 0000000 000 226 22400,00 22400,00 0,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1690687,00 1688577,88 2109,12
Расходы 200 000 1102 0000000 000 200 1690687,00 1688577,88 2109,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 210 874740,00 853006,58 21733,42
Заработная плата 200 000 1102 0000000 000 211 671843,00 659261,74 12581,26
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 1102 0000000 000 213 202897,00 193744,84 9152,16
Оплата работ, услуг 200 000 1102 0000000 000 220 728104,13 698245,84 29858,29
Услуги связи 200 000 1102 0000000 000 221 7200,00 6703,58 496,42
Коммунальные услуги 200 000 1102 0000000 000 223 405627,00 379714,74 25912,26
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 1102 0000000 000 225 248440,00 244990,39 3449,61
Прочие работы, услуги 200 0001102 0000000 000 226 66837,13 66837,13 0,00
Прочие расходы 200 000 1102 0000000 000 290 33500,00 10170,46 23329,54
Поступление нефинансовых активов 200 000 1102 0000000 000 300 54342,87 127155,00 -72812,13
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1102 0000000 000 310 25582,87 101350,00 -75767,13
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1102 0000000 000 340 28760,00 25805,00 2955,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1400 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 1236596,00 1236596,00 0,00
Расходы 200 000 1403 0000000 000 200 1236596,00 1236596,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 1403 0000000 000 250 1236596,00 1236596,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 1403 0000000 000 251 1236596,00 1236596,00 0,00
Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X -687832,89 -222794,53 X

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 9 месяцев 2013 год.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

25.10.2013                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     № 82-П

с. Краснотуранск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Краснотуранский

сельсовет за 9 месяцев 2013 год.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ  :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 9 месяцев 2013 года , в том числе :

-исполнение бюджета Краснотуранский сельсовет по доходам в сумме

26618116 рублей 50 копеек и расходам 10108596 рубля 15 копеек .

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

3. Постановление вступает в силу ,  в день следующий , за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой  оставляю за собой.

Глава сельсовета В.В. Климов

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2012 год.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

28.02.2013 РЕШЕНИЕ № 14-109-Р

с. Краснотуранск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Краснотуранский

сельсовет за 2012 год.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,  Краснотуранский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ :

1.  Утвердить отчет  об исполнении бюджета Краснотуранский сельсовет за  2012 год , в том числе :

-исполнение бюджета Краснотуранский сельсовет по доходам в сумме

21887876 рублей 19 копеек и расходам 22708542 рубля 30 копеек .

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

3. Постановление вступает в силу ,  в день следующий , за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        В.В. Климов

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Краснотуранский сельсовет за 2013 год.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОТУРАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

17.03.2014 РЕШЕНИЕ №В-145-Р

 

с. Краснотуранск

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Краснотуранский

сельсовет за 2013 год.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ,  Краснотуранский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ :

 

1.  Утвердить отчет  об исполнении бюджета Краснотуранский сельсовет за  2013 год , в том числе :

-исполнение бюджета Краснотуранский сельсовет по доходам в сумме

17126760 рублей 30 копеек и расходам 17127690 рубля 20 копеек .

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

3. Постановление вступает в силу ,  в день следующий , за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск»

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой  оставляю за собой.

 

Глава сельсовета В.В. Климов